在第六工程处审计
在第二十九工程处审计
在第三十八工程处审计
在第四十六工程处审计
【本站讯】(信息员:杨绛峰) 2014年10月至12月,局审计部对我局六个分局共29个施工处进行了下半年例行审计,此次审计主要针对各施工处的生产经营情况、对内对外结算情况、成本费用控制情况、资金设备的管理及使用情况、职工工资发放及上交任务完成情况,特别是对新成立施工处内控制度的建立、财务核算体系的完善等方面进行了检查。
检查中针对发现的问题进行现场沟通和业务指导,并在审计完成后下发审计建议书,对财务管理上存在的问题提出了具有可操作性的合理化建议,要求各单位对审计中发现的问题进行认真整改,同时针对 “八项规定”的落实情况,以及杜绝“四风”问题的具体要求,对我局经营用车进行了专项检查,并进行整改落实。
通过以“风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的”审计监督检查,有效地促进了我局财务工作的规范化,防止违规违纪问题的发生,有利于进一步提高财务管理工作的水平,也为我局向水利水电大局迈进起到了保驾护航的作用。
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